10/04/2017 |
128 |
Determinazione del ST n. 18 del 10/04/2017 Acquisto arredo urbano mediante ricorso alle procedure in economia, con utilizzo del mercato elettronico della P.A. MEPA ed affidamento diretto, mediante ordine diretto di acquisto ODA - CIG ZD91CB68D9 - Liquidazione spesa a favore della Ditta Reparto Araldica di Orru' Sandro con sede in: 09041- Dolianova Ca - Corso Repubblica, 130 - Partita IVA
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13/04/2017 |
131 |
Determinazione del ST n. 20 n. 131 Reg Gen9 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: GENNAIO/FEBBRAIO 2017 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
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18/04/2017 |
133 |
Determinazione del ST n. 21 n 133 Reg Gen Liquidazione fattura in favore della ditta Putzolu Salvatore Sas dei f.lli Putzolu per la fornitura e trasporto del gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale C.I.G. Z821DF66FAe contestuale svincolo delle somme residue
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20/04/2017 |
134 |
Determinazione del ST n. 22 n. 134 Reg Gen Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Pinna Alessandro - impianti elettrici S.r.l.. di Oristano per ripristino impianto di illuminazione pubblica
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24/04/2017 |
135 |
Determinazione del ST n. 23 n 135 Reg Gen Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Pinna Alessandro - impianti elettrici S.r.l.. di Oristano per riparazione impianto di illuminazione.
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28/04/2017 |
138 |
Determinazione del ST n. 24 n. 138 Reg Gen PIA NU 13-14 'INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI - TURISMO AMBIENTE' - Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali con annesse aree polifunzionali attrezzate. Incarico di progettazione definitiva - esecutiva - Direzione Lavori e contabilità e misura - SVINCOLO SOMME
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09/05/2017 |
153 |
DETERMINAZIONE DEL ST N. 29 N. 153 Reg GenFORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ESSO DI LOI GIUSEPPE -
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16/05/2017 |
164 |
Determinazione del ST n. 31 n. 164 reg gen SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fattura revisione primo semestre 2015
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20/01/2017 |
18 |
Determinazione del ST N. 4 N. 18 Reg Gen Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: ottobre-novembre 2016 - CIG ZC21D03BEC
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29/08/2017 |
296 |
Determinazione del ST n. 53/2017ACQUISTO DIVISE AGENTI DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. - Via Carlo Felice , 33 07100 Sassari - C.F./P.IVA 01227010905 - codice CIG: ZD01FBC0D7
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22/09/2017 |
331 |
Determinazione del ST n. 61 331 Reg Gen PROPOSTA DI VARIANTE AL P.A.I.
Liquidazione parcella: acconto per le competenze relative all' incarico professionale al dott. geol. CARTA BASILIO MASSIMO con studio in Desulo in Via Bachelet - Partita IVA 01188540916
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13/11/2017 |
402 |
Determinazione del St n. 74/2017 Fornitura triennale del servizio 'Modulistica online' della Maggioli editore -
Liquidazione fattura 0002134823 del 28/09/2017
CIG: ZDF1FBB62D
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22/11/2017 |
426 |
Determinazione del ST n. 76: Liquidazione fatture in favore alla ditta PLAS snc di Peddio Luca p.IVA 01031120916- C.I.G. Z4D2053A82 per interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica
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19/05/2017 |
171 |
Determinazione del ST N.33 N. 171 Reg Gen DETERMINA A CONTRARRE PER INTERRAMENTO DI N. 2 SUINI MORTI A CAUSA DELLA PESTE SUINA.
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10/04/2017 |
129 |
Determinazione n. 19 del 10/04/2017 Relazione di compatibilità geologica-geotecnica relativa al Progetto esecutivo per la realizzazione di un fabbricato in loc. Marginigola ad uso abitativo e per la realizzazione di un muro di sostegno a valle. Ditta Manca - Marotto. Approvazione Studio di compatibilità geologica e geotecnica redatto ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I.
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18/01/2017 |
11 |
Determinazione n. 2 n. 11 Reg Gen IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG EM334BN E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017 PREMIO INFORTUNI - cod CIG Z2B17E9BAC
IN FAVORE DELLA : AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - P. IVA 02217980925 -
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19/01/2017 |
12 |
Determinazione n. 3 n. 12 reg gen Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato Libero dell'energia viale Regina Margherita 125, Roma - p.iva 06655971007
cod CIG
- COD. FISC /P. IVA -
cod IBAN: IT IT 07Z0558401618000000011746
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24/05/2017 |
180 |
Determinazione n. 38 n. 180 reg Gen9 Affidamento incarico di assistenza nel ramo assicurativo ad una società di brokeraggio per il Comune di Aritzo. Determina a contrarre
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26/01/2017 |
26 |
Determinazione n. 6 26 reg gen Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 via Regina Margherita 125, Roma - p.iva 06655971007
cod CIG Z4D1D1A689
- COD. FISC /P. IVA -
cod IBAN: IT IT 07Z0558401618000000011746
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07/11/2017 |
395 |
Determinazione n. 72/2017 Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale. mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione Consip Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta Transport di Taula & C. di Sassari.
Codice C.I.G ZB420FE311
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28/12/2017 |
543 |
Determinazione n. 94 del Servizio tecnico n. 543 del registro generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla raccolta rifiuti periodo gennaio - settembre 2017. Impegno di spesa
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29/05/2017 |
141 |
Determinazione RSA n. 141/183 del 29 maggio 2017 recante oggetto: 'Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al Dottor Giuseppe Loddo dal 5 al 9 giugno 2017
Villanovatulo 22 dicembre 1953 - codice fiscale LDD GPP 53T22 L992R - IMPEGNO DI SPESA '
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05/10/2017 |
270 |
Determinazione RSA n. 270/344 del 5 ottobre 2017 recante oggetto: 'Rettifica determinazione RSA n. 255 del 20 settembre 2017 recante oggetto: 'Fondo per il finanziamento della progettazione e/o realizzazione delle opere necessarie alla rifunzionalizzazione di beni del patrimonio della Regione concesso in comodato d'uso agli Enti Locali - Impegno e liquidazione rimborso oneri registrazione contratto comodato d'uso gratuito dell'Associazione dei Comuni di Atzara, Aritzo e Tonara - Liquidazione a favore del Comune di Atzara capofila' -'
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02/02/2017 |
34 |
Determinazione RST n. 7 n. 34 Reg Gen Liquidazione fattura in favore della ditta TRANSPORT di Sassari per la fornitura e trasporto del gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale C.I.G.Z461CE77DZ e contestuale svincolo delle somme residue
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12/06/2017 |
193 |
DETERMINAZIONE S.T. N. 42/2017 Liquidazione fattura in favore della ditta Pinna Alessandro - impianti elettrici S.r.l.. di Oristano per riparazione impianto di illuminazione pubblica
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07/03/2017 |
90 |
Determinazione ST n. 12 (92 reg gen) Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: dicembre 2016 / gennaio 2017- CIG ZZD11DAA2FF
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07/03/2017 |
92 |
Determinazione ST n. 13 92 reg gen Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: dicembre 2016 / gennaio 2017 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
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Area Tecnica |
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29/03/2017 |
115 |
Determinazione ST n. 16 Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: gennaio/febbraio 2017 via Regina Margherita 125, Roma - p.iva 06655971007
cod CIG Z4D1D1A689
- COD. FISC /P. IVA -
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30/03/2017 |
118 |
Determinazione ST n. 17 Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Putzolu Salvatore S.a.s.per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali.
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09/05/2017 |
152 |
Determinazione ST n. 28 Reg Gen 152 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: febbraio - marzo 2017 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
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16/05/2017 |
164 |
Determinazione ST n. 31 164 Reg Gen SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fattura revisione primo semestre 2015
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22/05/2017 |
172 |
Determinazione ST n. 34 172 Reg Gen Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo disposti in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione 'Cantieri verdi'.
Affidamento di incarico dei servizi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016 per importo inferiore a Euro 40.000,00. SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA assunto con determinazione a contrarre n. 109/2016.
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05/09/2017 |
305 |
Determinazione ST n. 58 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: LUGLIO 2017- CIG ZF61FC4990
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18/09/2017 |
320 |
Determinazione ST n. 60 reg gen 320 Liquidazione fattura in favore della ditta LOI Giuseppe di Aritzo per fornitura carburante per i mezzi comunali - impianto ESSO di Aritzo
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Area Tecnica |
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17/11/2017 |
416 |
Determinazione ST n. 75 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA della determinazione n. 72/2017:'Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale. mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione Consip - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta Transport di Taula & C. di Sassari.'
Codice C.I.G ZB420FE311
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/10/2017 |
266 |
DETRMINA RSA N. 266 DEL 3.10.2017: PROROGA TERMINI PRESETAZIONE ISTANZE GARA MENSA SCOLASTICA 2017/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/10/2017 |
386 |
Dr. Alessandro GARZON - Dottore Commercialista - Affidamento servizio assistenza e consulenza in relazione alle tematiche fiscali incombenti sull'attività degli Enti Locali per l'anno 2017 - Impegno di spesa di € 1.500,00 Codice CIG: Z49207F86D
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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26/10/2017 |
381 |
Dr. Alessandro Garzon - Via A. Spinelli, 6/F, - Porto Mantovano MN
Onorari dovuti per l'attività di assistenza e collaborazione in tema di adempimenti tributari e aggiornamento normativo svolta nell'anno 2015 Liquidazione fattura n. 6/01 del 04/02/2016 - C.I.G. Z1E1778443
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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11/12/2017 |
490 |
Dr. Alessandro Garzon - Via A. Spinelli, 6/F, - Porto Mantovano MN
Onorari dovuti per l'attività di assistenza e collaborazione in tema di adempimenti tributari e aggiornamento normativo svolta nell'anno 2016 Liquidazione fattura n. 178/01 del 07/11/2017 - C.I.G. Z751C02DA2
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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11/12/2017 |
487 |
Dr. Alessandro Garzon - Via A. Spinelli, 6/F, - Porto Mantovano MN
Onorari dovuti per l'attività di assistenza e collaborazione in tema di adempimenti tributari e aggiornamento normativo svolta nell'anno 2017 Liquidazione fattura n. 179/01 del 07/11/2017 - C.I.G. Z49207F86D
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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15/03/2017 |
82 |
Fondo Regionale per la non autosufficienza. Piani Personalizzati di sostegno alle persone con grave disabilità - Legge 162/98. Approvazione fabbisogno proroga 2017 e economie accertate al 31/12/2016
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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05/05/2017 |
151 |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: febbraio/marzo 2017- CIG ZB31E7D573
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/06/2017 |
196 |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: APRILE 2017-
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/06/2017 |
196 |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: APRILE 2017- CIG Z211F00A76
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2017 |
502 |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione fatture ZF22143D51
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/06/2017 |
197 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: MARZO/APRLE 2017 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2017 |
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Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: SETT/OTT 2017 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/12/2017 |
483 |
Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: settembre/ottobre 2017 via Regina Margherita 125, Roma - p.iva 06655971007
cod CIG
- COD. FISC /P. IVA -
cod IBAN: IT IT 07Z0558401618000000011746
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/11/2017 |
271 |
Fornitura fogli registri di Stato Civile 2019 mediante ordine diretto tramite MEPA Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia BO - P.IVA 00089070403 - CIG: Z2F25A3FB1
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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13/02/2017 |
50 |
FORNITURA IDRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di ABBANOA SpA - Partita IVA C.F. IT 02934390929
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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