30/05/2019 |
187 |
Conferimento quota consortile all'Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna - Via Cesare Battisti, 14 - 09123 - Cagliari -
Liquidazione quote annualità 2018
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Area Affari Generali |
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10/01/2019 |
6 |
Contenzioso ditta Manca Franco Antonio - Sentenza 133/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA
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20/02/2019 |
60 |
Contributi ad enti ed associazioni cittadine - Liquidazione di spesa
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Area Affari Generali |
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05/02/2019 |
48 |
CONTRIBUTI STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART.25 BIS LEGGE n. 23/2005 D.G.R.34/6 DEL 12.07.2017 E D.G.R.N.49/42 DEL 27.10.2017 - ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO IL CENTRO DI 'VELA BLU' SOC.COOP.SOCIALE CAGLIARI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SUDDETTA COOP.
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Servizi Sociali |
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22/02/2019 |
66 |
Contributo ordinario annualità 2018 al Centro Commerciale Naturale 'Rosa del Gennargentu Aritzo ' con sede legale nel Corso Umberto I°, 35 - 08031 - Aritzo - Partita IVA 93035540918 - Liquidazione di spesa
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01/07/2019 |
230 |
Contributo per l'organizzazione della mostra/convegno dedicati al pittore aritzese Antonio Mura - Affidamento incarico di lavoro occasionale alla professionista dott.ssa Simona Campus - Via Suor Maria Aresu, n. 27 - 08030 - Quartu Sant'Elena - Codice fiscale CMP SMN 72P55 B354B - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
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04/09/2019 |
284 |
Copertura assicurativa per le opere d'arte esposte nel nuovo museo dedicato al pittore aritzese professor Antonio Mura - Affidamento alla Società A.M.A. Insurance Brokers - Corso Vittorio Emanuele II°, 419 - 09123 - Cagliari - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE premio assicurativo -
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Area Affari Generali |
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21/02/2019 |
64 |
DEETERMINA RSA DEL 21.2.2019 N. 64: LIQUIDAZIONE SPESA DI €. 260 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003 ANNO 2018 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
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10/04/2019 |
131 |
DEETRMINA N. 131 DEL 10.04.219: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA MARZO 2019
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Area Affari Generali |
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29/01/2019 |
28 |
Definizione partite pendenti - Indennità occupazione terreni annualità 2014/2015/2016/2017 - Agenzia Forestas - Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna - Via Deffenu, 9 - 08100 - Nuoro - Codice fiscale e Partita IVA 02629780921 - ACCERTAMENTO ENTRATA -
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Area Affari Generali |
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16/01/2019 |
11 |
Definizione partite pendenti - Sanzione Corte dei Conti - € 2178,02
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Area Affari Generali |
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15/01/2019 |
9 |
DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 29, GDPR 679/2016. Servizio Amministrativo
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Area Affari Generali |
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18/02/2019 |
78 |
DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 29, GDPR 679/2016. Servizio Tecnico
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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21/01/2019 |
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DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 29, GDPR 679/2016. Ufficio Elettorale Comunale come costituito dalla determinazione n. 1/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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14/02/2019 |
72 |
Designazione degli autorizzati interni al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 29, GDPR 679/2016 – Servizio Finanziario Contabilità/Tributi
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Area Economico Finanziaria |
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24/05/2019 |
259 |
Determina del Servizio Tecnico n. 69 del 24.05.2019 n. 259 del registro generale avente ad oggetto: CTR RAS POR FESR - Intervento realizzazione reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti di sicurezza
Indizione manifestazione di interesse da espletarsi tramite SardegnaCat al fine di individuare i professionisti da invitare a successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.a del D.Lgs 5072016
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Area Tecnica |
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avviso manifestazione di interesse |
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avviso |
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30/04/2019 |
153 |
DETERMINA RSA DEL 30.4.2019 N. 153: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA OBBLIGO ARITZO
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Area Affari Generali |
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30/04/2019 |
154 |
DETERMINA RSA DEL 30.4.2019 N. 154: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA ITC ARITZO
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10/07/2019 |
242 |
DETERMINA RSA DEL 10.07.2019 N. 242: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2019 A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO
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11/07/2019 |
244 |
DETERMINA RSA DEL 11.7.2019 N. 244: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA MESE DI GIUGNO 2019.
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12/04/2019 |
137 |
DETERMINA RSA DEL 12.4.2019 N. 137: impegno DI SPESA €. 2.500,00 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA ANNO 2019.
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12/04/2019 |
138 |
DETERMINA RSA DEL 12.4.2019 N. 138: LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.198,24 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA ANNO 2019.
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13/06/2019 |
206 |
DETERMINA RSA DEL 13.6.2019 N. 206: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2019
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21/05/2019 |
179 |
DETERMINA RSA DEL 21.5.2019 N. 179: IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA ENNECI SERVICE DI LACONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE
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21/05/2019 |
180 |
DETERMINA RSA DEL 21.5.2019 N. 180: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE MESE DI APRILE 2019
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22/05/2019 |
181 |
DETERMINA RSA DEL 22.5.2019 N. 181: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA - APRILE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -
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23/05/2019 |
182 |
DETERMINA RSA DEL 23.5.2019 N. 182: LIQUIDAZIONE SPESA €. 59,81 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA 2019
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04/07/2019 |
233 |
DETERMINA RSA DEL 4.7.2019 N. 326: LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 48,43 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2019.
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05/06/2019 |
196 |
DETERMINA RSA DEL 5.6.2019 N. 196: LIQUIDAZIONE CONTO CORRISPONDENZA APRILE 3019
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05/07/2019 |
237 |
DETERMINA RSA DEL 5.7.2019 N. 237: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2019
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18/03/2019 |
107 |
DETERMINA RSA N. 107 DEL 18.03.2019: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2019
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20/03/2019 |
109 |
DETERMINA RSA N. 109 DEL 20.3.2019: IMPEGNO SPESA €. 2000 DUEMILAEURO PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2019
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04/04/2019 |
126 |
DETERMINA RSA N. 126 DEL 4.4.2019: SETTORE SCUOLA: SVINCOLO SOMME .
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09/04/2019 |
129 |
DETERMINA RSA N. 129 DEL 9.4.2019: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019
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Area Affari Generali |
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15/04/2019 |
144 |
DETERMINA RSA N. 144 DEL 15.4.2019: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALL ' ITC DI ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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15/04/2019 |
145 |
DETERMINA RSA N. 145 DEL 15.4.2019: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DI ARITZO
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Area Affari Generali |
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10/05/2019 |
170 |
DETERMINA RSA N. 170 DEL 10.05.2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS.
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Area Affari Generali |
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20/01/2019 |
19 |
DETERMINA RSA N. 19 DEL 20.1.2019: SERVIZIO SCOLASTICO-ACCERTAMENTO DI ENTRATA €. 1.007,02-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO.
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Area Affari Generali |
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20/01/2019 |
20 |
DETERMINA RSA N. 20 DEL 20.1.2019: SERVIZIO SCOLASTICO-ACCERTAMENTO DI ENTRATA €. 2.752,29-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-CONTRIBUTO ALUNNI CON DISABILITA'.
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Area Affari Generali |
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07/06/2019 |
200 |
DETERMINA RSA N. 200 DEL 7.6.2019: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ONANO MARIA LAURA PER SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019
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09/01/2019 |
5 |
DETERMINA RSA N. 5 DEL 9.1.2019: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI SCUOLABUS COMUNALE TRAGATO CT184JB PER IL PERIODO 1.1/31.12.2019-IMPORTO €. 986,00-ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
CIG. N. Z1626273FB
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Area Affari Generali |
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15/02/2019 |
56 |
DETERMINA RSA N. 56 DEL 15.2.2019: BORSE DI STUDIO NAZIONALE-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-D.LGS. N. 63/2001- APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI RESIDENTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA E RITENUTI AMMISSIBILI AL BENEFICIO DI CUI ALLA DETERMINA RAS P.I. N. 16/375 DEL 23.1.2019 E DET. RAS P.I. N. 800/14338 DEL 15.11.2018.
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Area Affari Generali |
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21/02/2019 |
63 |
DETERMINA RSA N. 63 DEL 21.2.2019: IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.500,00A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORISPONDENZA ANNO 2019.
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Area Affari Generali |
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13/03/2019 |
94 |
DETERMINA RSA N. 94 DEL 13.3.2019: LIQUIDAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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13/03/2019 |
95 |
DETERMINA RSA N. 95 DEL 13.3.2019: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESE DI GENNAIO 2019.
CIG. N. Z2824B3B59
COD. CRED. 1001
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Area Affari Generali |
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14/03/2019 |
97 |
DETERMINA RSA N. 97 DEL 14.3.2019: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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14/03/2019 |
99 |
DETERMINA RSA N. 99 DEL 14.3.2019: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA-GENNAIO 2019-ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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07/05/2019 |
229 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 62 DEL 7.5.2019: LR. 1/2011 ART. A PROGETTI CANTIERABILI.RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO TESSUTO URBANO VIA TOLU-PRATZA ANTONI SAU-NUOVO RIONE E PRAZZA S'ERRIU- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/11/2019 |
534 |
Determinazione a Contrarre
Nolo a caldo mezzi meccanici per lavori di manutenzione ordinaria strade rurali comunali
mediante affidamento diretto.
Art.32, comma 2, d.lgs.50/2016
CIG: Z392AA5BE9
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Area Tecnica |
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15/02/2019 |
75 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto di assistenza software programmi Siscom per la gestione del settore Finanziario/ImposteTasse/UfficioTecnico/Amministrativo/AnagrafeStatoCivile . Impegno di spesa Ditta Sist.El Informatica di Nuoro. Cod. Cig Z6E26FA7D8
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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